广州中联理货--固定资产管理--资产盘点;
特定运作程序:
一是组织人员盘点工作。盘存的主要部门是:办公室,固定资产管理方案,财务部,各部门相关人员以及资产管理人员。
二是落实实施时间。鉴于年底各部门的工作比较繁忙,综合办公室在二月底的一次盘点中与各部门沟通确认。后确定的实施日期为xx时间日。
三、帐目核对。办事处出具的公司资产台账,由三方共同对实物进行核对。经核查,事业单位固定资产管理,固定资产账册与实物相符,各类设施设备帐目清晰完整,终三方签字确认。
清点结果:对公司固定资产进行清点,确认帐物相符,并有专人负责管理,公司各项设施设帐清晰、完整。
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固定资产盘点表
开展盘点工作中当然不可以一贫如洗的去查数,只是要提早做好提前准备,比如制做固定资产盘点表。制做固定资产盘点表规定关键点务必及时,由于一样一种资产,其型号规格不一样,使用寿命和损坏水平也各有不同,因此 固定资产新项目下务必包括名字、序号、规格型号、生产商等关键点。此外总数和赢亏数也是要有的,并且在盘点时,一定要留意固定资产的部位难题,防止错误。
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过后工作中解决
在完成了全部有关固定资产盘点的事项后,会计人终还必须向领导干部复命,惠州固定资产管理,不可或缺的自然便是固定资产盘点汇报了。
这一份汇报是财会人员根据固定资产盘点表而作出的书面表达,尽管无需太宣布,可是內容务必清楚。汇报是对盘点的小结,务必体现出固定资产存有的各类难题,便于于领导干部立即处理。
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固定资产盘点是对固定资产进行实物清点,以确定各种财产在一定时期的实存数。盘点的做法是,先将“固定资产”帐户的余额与固定资产明细帐 (固定资产卡片) 的原始价值金额之和核对相符,然后由固定资产管理部门、使用部门和财务部门共同盘点。
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经过实地盘点,把固定资产的实有数与帐面数核对,如发现盘盈、盘亏和毁损,固定资产管理外包,应查明原因,确定责任,并编制固定资产盘点盈亏表。分别列明盘盈固定资产的名称、数量、重量价值、估计折旧和盘亏、毁损固定资产的名称、数量、原价、已提折旧等,按照规定程序上报审批。同时,还要研究和提出改进措施,以便进一步加强固定资产的管 理。
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